Nos ubicamos en el menú Cuenta Corriente (CLIC 1), luego Cuentas Por Pagar (CLIC 2)
En el listado ubicamos al proveedor o empresa al que haremos su amortización (CLIC 1), luego en comprobantes ubicamos el comprobante al que amortizaremos haciéndole doble clic (CLIC 2).
En la ventana que se abrirá rellenar todos los datos que tengamos (importe parcial o total, fecha de pago, tipo de pago, etc.) y luego solo darle un clic en Aceptar (CLIC 3).
Luego podemos visualizar la amortización o la cancelación que se realizó a la cuenta por pagar, si solo fue amortización volveremos a realizar los mismos pasos a la siguiente fecha que corresponda la amortización.