Pasos para eliminar/modificar voucher:
Para modificar un voucher, lo primero que tiene que verificar es que se encuentre en el mes y el periodo correcto, luego ingresar al menú Contabilidad (CLIC 1), elegir la opción Voucher (CLIC 2), luego elegir la opción ingreso\modifica… (CLIC 3).
En la ventana Registro de Documentos, elegir la operación donde se encuentra el voucher que desea modificar (CLIC 4), seguido en Aceptar (CLIC 5).
En la ventana de Registro de Voucher, digitar el número del voucher al cual se modificará y/o eliminará.
Una vez ingresado en el voucher, realizar todas las modificaciones necesarias, fijar en Grabar (CLIC 6), seguido mostrara un mensaje donde se debe realizar en Si (CLIC 7).
Para ELIMINAR un voucher, ingresar al menú Contabilidad (CLIC 1), elegir la opción Voucher (CLIC 2), luego elegir la opción Eliminación (CLIC 3).
En la ventana Eliminar Voucher(s), en la opción “Filtrar por” elegir la operación en la cual se encuentra el voucher que se desea eliminar, seguido mostrara todas los voucher registrado en el mes, elegir el vaucher que se eliminara (CLIC 4), y luego en la columna “F” fijar doble clic en el cuadrado para fijar un chek (CLIC 5) (se fija un check a los vouchers que se desea eliminar), y así marcar todos los comprobantes que se desea eliminar, en Eliminar (CLIC 6), mostrara un mensaje en la cual fijar en Si (CLIC 7).